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本年度の業務の予定量は、給水戸数2万4,274戸、年間総給水量538万1,560立方メートル。
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主要な建設改良事業は未普及地域における配水管新設工事、及び都府楼、梅香苑地区の配水管布設がえ工事などを予定。
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収益的収入及び支出は、収入を総額14億
5,854万7,000円、支出を総額12億3,644万7,000円としている。
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水道料金については、普及率の向上及び消費税及び地方消費税の改正に伴い、前年度比4.2%の増、11億6,140万8,000円を予定。
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資本的収入及び支出は収入総額を1
,750万円、支出総額5億9,347万2,000円とし、不足額については消費税及び地方消費税資本的収支調整額、及び損益勘定留保資金で補填する。
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なお、この予算は平成26年度から適用される地方公営企業会計基準に基づいて編成している。
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